|
Faktúra |
147/2019
|
pevná linka za 11/2019
|
79,09 |
s DPH |
dodatok telecom z 24.7.2019
|
zmluva č.2028864625, 5.6.2017
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Telecom a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
148/2019
|
prenájom priestorov - Kružľová za 11-12/2019
|
950,00 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva s el.prac.ZŠ Kružlová
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Základná škola Kružlová |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
149/2019
|
elektrická energia za 11/2019
|
274,92 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k 5100280636C/15.12.2005
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
150/2019
|
užívanie plaveckého bazéna za 11-12-/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
SK 2019/408-ZŠ
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ZŠ 8. mája |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
151/2019
|
hliníkové nájazdové rampy a gola sada kľúčov
|
121,28 |
s DPH |
7/1900083
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
GUDE Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
152/2019
|
výtvarný materiál
|
269,00 |
s DPH |
7/1900075
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
153/2019
|
vodné,stočné za 11-12/2019
|
246,84 |
s DPH |
|
70-000016017 PO 2008
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
VVS a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Objednávka |
8/2000012
|
knižné tituly pre VO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Littera - Richard Šrobár |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
|
10.02.2020 |
|
Objednávka |
8/2000014
|
káble, LED panel, ...
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
VELKO s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
49/2020
|
pevná linka za 04/2020
|
79,09 |
s DPH |
dodatok telecom z 24.7.2019
|
zmluva č.2028864625, 5.6.2017
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Telecom a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
p20/2020
|
výukový materiál pre LDO - knihy
|
24,20 |
s DPH |
8/2000026
|
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
Faktúra |
30/2020
|
stravné lístky na mesiac 03/2020
|
2 025,92 |
s DPH |
8/2000016
|
Z 201920881_Z / 9.7.2019
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
31/2020
|
noty
|
147,26 |
s DPH |
8/2000022
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Blesk Market s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
32/2020
|
všeobecný materiál - žiarovky OSRAM
|
57,32 |
s DPH |
8/2000023
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
INTERLUX Lighting spol. s r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
33/2020
|
vstupenky na Rusínsky festival zo Soc.fondu
|
216,00 |
s DPH |
8/2000021
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
CK EUROTOUR |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
34/2020
|
vodné,stočné za 3/2020
|
241,00 |
s DPH |
|
70-000016017 PO 2008
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
VVS a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
35/2020
|
elektrická energia za 02/2020
|
307,21 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k 5100280636C/15.12.2005
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
36/2020
|
teplo za 02/2020
|
1 602,61 |
s DPH |
|
36/2006, z 10.8.2018
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Službyt s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
37/2020
|
toaletný papier a dezinfekčný gél
|
100,99 |
s DPH |
8/2000017
|
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
26.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
38/2020
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
37,00 |
s DPH |
7/1900072
|
|
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
RVC Námestie Mieru 2 |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
26.03.2020 |
30.03.2020 |