|
|
Faktúra |
104/2019
|
pevná linka za 8/2019
|
68,58 |
s DPH |
dodatok telecom z 24.7.2019
|
zmluva č.2028864625, 5.6.2017
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Telecom a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
inštalačný materiál
|
86,50 |
s DPH |
7/1900047
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
ALNA SK s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
čistiace prostriedky
|
212,16 |
s DPH |
7/1900052
|
1/2019 RZ
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
JaReDiKa s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr.Marcel Prokop Dis.art |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
stravné lístky na mesiac 10/2019
|
2 489,54 |
s DPH |
7/1900063
|
Z 201920881_Z / 9.7.2019
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
reinštalácia AiO a výmena SSD, servisné práce
|
131,04 |
s DPH |
7/1900055
|
4/2019 RZ
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
ADM com s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
toaletný papier skladaný
|
160,40 |
s DPH |
7/1900044
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Hygart s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
časopisy Slniečko, tanec na šk.r. 2019/20
|
18,50 |
s DPH |
7/1900057
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
odborný časopis Knižná revue na r..2019
|
5,44 |
s DPH |
7/1900054
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
hudobné nástroje
|
132,83 |
s DPH |
7/1900058
|
2/2019 RZ
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Muziker s.r.o.. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
CD Galéria svet.maliarstva pre VO
|
182,00 |
s DPH |
7/1900059
|
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
stavebné práce - odstavná plocha - 2.splátka faktúry
|
7 000.00 |
s DPH |
|
ZoD 1/2019
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
JUMI - Stav, spol s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
16.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
predĺženie licencie EduPage PRO na r. 2020
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
prenájom priestorov - Krajná Poľana na šk.r. 2019/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva s el.prac.ZŠ Krajná Poľana
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Základná škola Krajná Poľana |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
príslušenstvo k hudobným nástrojom
|
118,60 |
s DPH |
8/2000036
|
2/2019 RZ
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Muziker s.r.o.. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
07.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
všeobecný materiál
|
53,70 |
s DPH |
7/1900061
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Velko s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
kopírovací stroj a tonery
|
855,48 |
s DPH |
8/2000095
|
4/2019 RZ
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
ADM com s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
2 ks kamier s inštaláciou
|
363,60 |
s DPH |
8/2000087
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Jaco, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
skartovačka
|
364,34 |
s DPH |
8/2000092
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
vŕtačka + kufrík s prísl. pre údržbára
|
393,00 |
s DPH |
8/2000086
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
HOBYS s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
poskytnutie služby - výmena ističov
|
43,00 |
s DPH |
8/2000093
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Jancura Rastislav |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
18.12.2020 |