|
Faktúra |
150345
|
brúska, všeob. materiál
|
144,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Alna- Andraščík |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
20151246
|
nákup kobercov do tried
|
901,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
L.C.Trade s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
0215002613
|
darčekové poukážky ku koncu roka- SF
|
845,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE Dejeuner |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
15305
|
kúpa počítača LENOVO
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
ADM COM s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
150031
|
žalúzie, farby na lavice
|
230,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
POSKIMEX |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
21015344
|
inštalačný materiál,inter. vybavenie
|
210,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Alna- Andraščík |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
1
|
servisné služby
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Datalan |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
2
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Telecom |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
3
|
tepelná energia
|
2 879,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Službyt s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
4
|
doplatok za tel. linku
|
0,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Telecom |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
5
|
publikácia Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Ares spol. s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
6
|
služby bezp. technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Choma Jozef |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
7
|
služby
|
52,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
MMLP |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
8
|
el.energia
|
353,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
51122015
|
stravné zo SF
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
školská jedáleň pri III.ZŠ |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
7511189134
|
mobilný internet
|
13,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Telecom a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
15213455
|
prísluš. k počítačom, predlž., káble
|
359,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Velko, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
03.01.2016 |
|
Faktúra |
44112015
|
stravné
|
310,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
školská jedáleň pri III.ZŠ |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
71/2016
|
činnosť technika
|
54,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Pyroslužba |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
02.06.2016 |
23.06.2016 |
|
Faktúra |
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
RVC Prešov |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marián Cuprišin, DiS.art |
poverený riadením školy |
01.06.2016 |
23.06.2016 |